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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6446 Data de lançamento: 03/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Transporte de passageiros Finalidade: Referente a serviço de transporte de integrantes do Coral Municipal Infanto Juvenil para o 5º Festival de Coros em Erechim/RS dia 29/09/18. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2018 Transporte de passageiros Finalidade: Referente a serviço de transporte de integrantes do Coral Municipal Infanto Juvenil para o 5º Festival de Coros em Erechim/RS dia 29/09/18. 1.800,00
03/10/2018 Conforme DANFE Nº 9; 1.800,00
10/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2018 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.