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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANE KUMMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6476 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 168/2018. 261,00 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 168/2018. 391,50
04/10/2018 REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 168/2018. 391,50
08/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2018 CRISTIANE KUMMER - 10108 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.