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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6506 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALENIA 12+400MCG 90,80 90,80
1.00 BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME 16,70 16,70
1.00 AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP 107,41 107,41
1.00 Itraconazol 100mg 83,25 83,25
1.00 ISDIN 29,90 29,90
2.00 NESTOGENO 2 Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 37,90 75,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 ALENIA 12+400MCG BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP Itraconazol 100mg ISDIN NESTOGENO 2 Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 403,86
04/10/2018 ALENIA 12+400MCG BETAMETASONA+CETOCONAZOL CREME AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP Itraconazol 100mg ISDIN NESTOGENO 2 Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 403,86
09/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853365 PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 403,86
TOTAL 403,86 403,86 403,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.