Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6533 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Aditivo Radiador |
60,00 |
120,00 |
4.00 |
Braçadeira de mangueira |
2,25 |
9,00 |
1.00 |
Filtro do diesel |
162,00 |
162,00 |
1.00 |
Lampada farol
Finalidade: Referente manutenção da ambulância Ducato ITF 8355. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
Aditivo Radiador Braçadeira de mangueira Filtro do diesel Lampada farol
Finalidade: Referente manutenção da ambulância Ducato ITF 8355. |
339,00 |
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05/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021220804; |
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339,00 |
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17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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339,00 |
TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.