Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro CA283C |
70,50 |
70,50 |
1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40 |
189,00 |
189,00 |
1.00 |
Filtro PFA5693 |
84,80 |
84,80 |
1.00 |
Filtro PH9617 |
63,15 |
63,15 |
1.00 |
Filtro WK950/21 |
72,40 |
72,40 |
1.00 |
Filtro S3070 |
99,25 |
99,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
Filtro CA283C Óleo do motor super turbo 15W40 Filtro PFA5693 Filtro PH9617 Filtro WK950/21 Filtro S3070 |
579,10 |
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05/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 029979; |
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579,10 |
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08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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579,10 |
TOTAL |
579,10 |
579,10 |
579,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.