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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 658 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro CA283C 70,50 70,50
1.00 Óleo do motor super turbo 15W40 189,00 189,00
1.00 Filtro PFA5693 84,80 84,80
1.00 Filtro PH9617 63,15 63,15
1.00 Filtro WK950/21 72,40 72,40
1.00 Filtro S3070 99,25 99,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 Filtro CA283C Óleo do motor super turbo 15W40 Filtro PFA5693 Filtro PH9617 Filtro WK950/21 Filtro S3070 579,10
05/02/2018 Conforme DANFE Nº 029979; 579,10
08/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 579,10
TOTAL 579,10 579,10 579,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.