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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA DE VANDERLEI JOSÉ PROVENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6583 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Porta Escova 100,00 100,00
1.00 automatico 280,00 280,00
1.00 Pinhão Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 Porta Escova automatico Pinhão Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196. 560,00
09/10/2018 Conforme DANFE Nº 021291511; 560,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853370 PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2018 AUTO ELÉTRICA DE VANDERLEI JOSÉ PROVENSI - 4460 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.