Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6596 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Plug |
70,00 |
70,00 |
3.00 |
Lâmpada 69 |
5,00 |
15,00 |
2.00 |
Soquete |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
Relé auxiliar
Finalidade: Referente a peças para veículos do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2018 |
Plug Lâmpada 69 Soquete Relé auxiliar
Finalidade: Referente a peças para veículos do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
174,00 |
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10/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021248440; |
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174,00 |
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16/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000237
PAGTO. REF. EMPENHO 6596/2018
AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 |
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174,00 |
TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.