Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6613 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Cuca Recheada |
11,00 |
55,00 |
200.00 |
SALGADOS
Finalidade: Ref, salgados e cucas para confraternização do dia Internacional do Idoso,
para grupo da terceira Idade do CRAS |
1,10 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2018 |
Cuca Recheada SALGADOS
Finalidade: Ref, salgados e cucas para confraternização do dia Internacional do Idoso,
para grupo da terceira Idade do CRAS |
275,00 |
|
|
10/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021322515; |
|
275,00 |
|
17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6613/2018
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
|
|
275,00 |
TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.