Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERRARIA MAIER JARDEL MAIER MADEIRAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6634 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Trama de eucalipto |
2,50 |
250,00 |
20.00 |
Ripa de madeira |
20,00 |
400,00 |
10.00 |
Palanques de madeira
Finalidade: Referente aquisição de materias para construção de cerca no P
arque de Exposições |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2018 |
Trama de eucalipto Ripa de madeira Palanques de madeira
Finalidade: Referente aquisição de materias para construção de cerca no P
arque de Exposições |
750,00 |
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11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 0110; |
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750,00 |
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16/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856381
PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2018
SERRARIA MAIER JARDEL MAIER MADEIRAS - 9943 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.