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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6660 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Leite em pó integral 10,22 102,20
6.00 Bolacha caseira 8,47 50,82
2.00 Maionese 6,78 13,56
2.00 Margarina 5,28 10,56
2.00 Café 200gr 14,99 29,98
6.00 Queijo 6,98 41,88
6.00 Presunto 6,70 40,20
3.00 Massa 1 kg 6,65 19,95
2.00 Chimia 2 kg 25,60 51,20
5.00 Carne moída Finalidade: Referente lanches destinados para grupos de convivência do CRAS. 14,90 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 Leite em pó integral Bolacha caseira Maionese Margarina Café 200gr Queijo Presunto Massa 1 kg Chimia 2 kg Carne moída Finalidade: Referente lanches destinados para grupos de convivência do CRAS. 434,85
15/10/2018 Conforme DANFE Nº 021335338; 434,85
17/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2018 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 434,85
TOTAL 434,85 434,85 434,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.