Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6678 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120. CONF FATURA EM ANEXO. |
173,21 |
173,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120. CONF FATURA EM ANEXO. |
173,21 |
|
|
15/10/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1120. CONF FATURA EM ANEXO.
|
|
173,21 |
|
17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2018
OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 |
|
|
173,21 |
TOTAL |
173,21 |
173,21 |
173,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.