Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6771 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Placa Mãe notebook PHN 14D KR-MPRW-9055
Finalidade: Referente material para concerto de Notebook da Secretaria de Assistencia Social. |
438,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
Placa Mãe notebook PHN 14D KR-MPRW-9055
Finalidade: Referente material para concerto de Notebook da Secretaria de Assistencia Social. |
438,00 |
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23/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021373233; |
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438,00 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2018
IVANDRO MEIRELES - 11864 |
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438,00 |
TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.