Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6791 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Líquido de freio DOT4 |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
Cilindro mester embriagem
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Strada Flex AMI 8875. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
Líquido de freio DOT4 Cilindro mester embriagem
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Strada Flex AMI 8875. |
248,00 |
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23/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 626; |
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248,00 |
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05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856412
PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.