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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 686 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço para Adriano Severo da Silva Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti) 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 Almoço para Adriano Severo da Silva Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti) 28,00
05/02/2018 Almoço para Adriano Severo da Silva Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti) 28,00
06/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853120 PAGTO. REF. EMPENHO 686/2018 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.