Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGROFARMA COMERCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7017 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bota Didoné nº 33 a 36 |
118,00 |
118,00 |
1.00 |
Guaiaca patria pampa couro
Finalidade: Ref. a aquisição de vestuário para integrantes do Grupo de Danças Gaúchas. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
Bota Didoné nº 33 a 36 Guaiaca patria pampa couro
Finalidade: Ref. a aquisição de vestuário para integrantes do Grupo de Danças Gaúchas. |
157,00 |
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25/10/2018 |
Bota Didoné nº 33 a 36
Guaiaca patria pampa couro
Finalidade: Ref. a aquisição de vestuário para integrantes do Grupo de Danças Gaúchas.
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157,00 |
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05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856399
PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2018
AGROFARMA COMERCIAL - 11858 |
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157,00 |
TOTAL |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.