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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7022 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem 35,00 105,00
2.00 Conserto Pneu Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 Lavagem Conserto Pneu Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. 145,00
25/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1687; 145,00
06/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2018 DOMINGOS TONELLO ME - 3775 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.