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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7032 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Papel crepon 1,50 18,00
136.00 Papel sulfite branco 0,30 40,80
3.00 Prancheta MDF 4,00 12,00
1.00 Pasta escolar Polibras 40mm 5,80 5,80
1.00 Pasta escolar Polibras 30mm 5,00 5,00
30.00 Par de olhos 0,30 9,00
3.00 Balão São Roque 8,50 25,50
5.00 Sacola presente lisa 2,40 12,00
3.00 EVA fino 3,15 9,45
1.00 Porta Retrato 20X30 madeira 19,70 19,70
3.00 Papel dupla face 1,30 3,90
1.00 Livro ponto 50 fls Finalidade: Referente a aquisição de materiais para uso coletivo na EMEF Princesa Isabel. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 Papel crepon Papel sulfite branco Prancheta MDF Pasta escolar Polibras 40mm Pasta escolar Polibras 30mm Par de olhos Balão São Roque Sacola presente lisa EVA fino Porta Retrato 20X30 madeira Papel dupla face Livro ponto 50 fls Finalidade: Referente a aquisição de materiais para uso coletivo na EMEF Princesa Isabel. 176,15
25/10/2018 Papel crepon Papel sulfite branco Prancheta MDF Pasta escolar Polibras 40mm Pasta escolar Polibras 30mm Par de olhos Balão São Roque Sacola presente lisa EVA fino Porta Retrato 20X30 madeira Papel dupla face Livro ponto 50 fls Finalidade: Referente a aquisição de materiais para uso coletivo na EMEF Princesa Isabel. 176,15
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855733 PAGTO. REF. EMPENHO 7032/2018 MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 176,15
TOTAL 176,15 176,15 176,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.