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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bateria lithium 3v 6,00 12,00
1.00 Cartucho de toner brother comp. Finalidade: Ref, tinta para impressora da Secretaria de Assistencia Social 92,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 Bateria lithium 3v Cartucho de toner brother comp. Finalidade: Ref, tinta para impressora da Secretaria de Assistencia Social 104,00
26/10/2018 Conforme DANFE Nº 306; 104,00
06/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.