Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7084 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
Tecidos em algodão 100% |
28,00 |
364,00 |
31.00 |
Entretela
Finalidade: Referente material para confecção de artesanato em Patworck para grupos de convivência do CRAS |
10,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
Tecidos em algodão 100% Entretela
Finalidade: Referente material para confecção de artesanato em Patworck para grupos de convivência do CRAS |
674,00 |
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29/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021542568; |
|
674,00 |
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06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2018
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 |
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674,00 |
TOTAL |
674,00 |
674,00 |
674,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.