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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Lampada espiral 34w 34,90 279,20
8.00 Suporte spot simples 24,90 199,20
42.00 Fio paralelo 3,29 138,18
31.00 Fio Sólido 6 mm 3,90 120,90
5.00 Conjunto 1 tecla + tomada 15,90 79,50
70.00 Mangueira corrugada 3/4 2,20 154,00
12.00 Cano PVC 100mm 10,50 126,00
1.00 Canto canaleta Finalidade: Referente a materiais para instalação elétrica de sala multiuso do CRAS 5,02 5,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 Lampada espiral 34w Suporte spot simples Fio paralelo Fio Sólido 6 mm Conjunto 1 tecla + tomada Mangueira corrugada 3/4 Cano PVC 100mm Canto canaleta Finalidade: Referente a materiais para instalação elétrica de sala multiuso do CRAS 1.102,00
29/10/2018 Conforme DANFE Nº 021541733; 1.102,00
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856406 PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2018 NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 1.102,00
TOTAL 1.102,00 1.102,00 1.102,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.