Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7094 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.34.01.00.00.00 - SUBSTIT. MAO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC101) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de Serviços Médicos
Finalidade: Referente pagamento serviço médico do mês outubro 2018 |
25.422,88 |
25.422,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
Prestação de Serviços Médicos
Finalidade: Referente pagamento serviço médico do mês outubro 2018 |
25.422,88 |
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30/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0079; |
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25.422,88 |
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30/10/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7094/2018, wanderlei sallet & Cia Ltda |
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381,34 |
30/10/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7094/2018, wanderlei sallet & Cia Ltda |
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762,69 |
05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2018
wanderlei sallet & Cia Ltda - 10211 |
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24.278,85 |
TOTAL |
25.422,88 |
25.422,88 |
25.422,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/10/2018 |
381,34 |
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Lançada |
ISS |
30/10/2018 |
762,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.144,03 |
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