Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7095 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ESET Endpoint Protection Advancet
Finalidade: Referente instalação de anti virus em computadores das equipes AB, NASF e ESF. |
170,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
ESET Endpoint Protection Advancet
Finalidade: Referente instalação de anti virus em computadores das equipes AB, NASF e ESF. |
510,00 |
|
|
30/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 304; |
|
510,00 |
|
06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.