Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7099 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
262.00 |
Gasolina comum |
4,90 |
1.283,80 |
1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
Gasolina comum Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
1.308,80 |
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30/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10130; 10129; |
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1.308,80 |
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07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.308,80 |
TOTAL |
1.308,80 |
1.308,80 |
1.308,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.