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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIMOVO 500MG/20MG 27,95 27,95
1.00 METREXATO 2,5mg 21,59 21,59
1.00 DOMPERIDONA 10 MG 11,76 11,76
1.00 SLOW K 10,82 10,82
1.00 BUCLINA 25 MG 11,39 11,39
1.00 CINARIZINA 75 MG 10,82 10,82
1.00 COMBIRON 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 VIMOVO 500MG/20MG METREXATO 2,5mg DOMPERIDONA 10 MG SLOW K BUCLINA 25 MG CINARIZINA 75 MG COMBIRON 121,33
06/02/2018 VIMOVO 500MG/20MG METREXATO 2,5mg DOMPERIDONA 10 MG SLOW K BUCLINA 25 MG CINARIZINA 75 MG COMBIRON 121,33
08/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853119 PAGTO. REF. EMPENHO 711/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 121,33
TOTAL 121,33 121,33 121,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.