Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7135 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
95.00 |
Gasolina comum |
4,90 |
465,50 |
1.00 |
Fluido para freios
Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Strada AMI 8875 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
Gasolina comum Fluido para freios
Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Strada AMI 8875 |
478,50 |
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30/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10106; 10105; |
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478,50 |
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07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856417
PAGTO. REF. EMPENHO 7135/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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478,50 |
TOTAL |
478,50 |
478,50 |
478,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.