Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7147 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REUQUINOL 400 MG |
83,14 |
83,14 |
2.00 |
VITAMINA E |
27,64 |
55,28 |
1.00 |
NEOVITE LUTEIN C/60 |
137,90 |
137,90 |
2.00 |
GAMALINE V C/30
Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes. |
116,99 |
233,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
REUQUINOL 400 MG VITAMINA E NEOVITE LUTEIN C/60 GAMALINE V C/30
Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes. |
510,30 |
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31/10/2018 |
REUQUINOL 400 MG
VITAMINA E
NEOVITE LUTEIN C/60
GAMALINE V C/30
Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes.
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510,30 |
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05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853379
PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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510,30 |
TOTAL |
510,30 |
510,30 |
510,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.