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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7147 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REUQUINOL 400 MG 83,14 83,14
2.00 VITAMINA E 27,64 55,28
1.00 NEOVITE LUTEIN C/60 137,90 137,90
2.00 GAMALINE V C/30 Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes. 116,99 233,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 REUQUINOL 400 MG VITAMINA E NEOVITE LUTEIN C/60 GAMALINE V C/30 Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes. 510,30
31/10/2018 REUQUINOL 400 MG VITAMINA E NEOVITE LUTEIN C/60 GAMALINE V C/30 Finalidade: Referente medicamentos para distribuição a pacientes. 510,30
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853379 PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 510,30
TOTAL 510,30 510,30 510,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.