Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7192 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
PNATE |
Projeto / Atividade: |
PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE-ENS. FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
64.40 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IJX 8976 |
4,00 |
257,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IJX 8976 |
257,60 |
|
|
31/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 260; |
|
257,60 |
|
07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
|
|
257,60 |
TOTAL |
257,60 |
257,60 |
257,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.