Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro P550881 |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
Filtro H 215Wk |
121,00 |
121,00 |
1.00 |
Filtro PSL 283 |
133,00 |
133,00 |
1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de Patrola PAC 2 |
387,40 |
387,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
Filtro P550881 Filtro H 215Wk Filtro PSL 283 Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de Patrola PAC 2 |
736,40 |
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01/11/2018 |
Filtro P550881
Filtro H 215Wk
Filtro PSL 283
Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de Patrola PAC 2
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736,40 |
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07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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736,40 |
TOTAL |
736,40 |
736,40 |
736,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.