Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno de Porto Alegre de curso para servidor Vanilto José Brandão no dia 31/10/2018. |
100,50 |
100,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno de Porto Alegre de curso para servidor Vanilto José Brandão no dia 31/10/2018. |
100,50 |
|
|
05/11/2018 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. despesas com passagem retorno de Porto Alegre de curso para servidor Vanilto José Brandão no dia 31/10/2018.
|
|
100,50 |
|
06/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2018
VIACAO OURO E PRATA - 4341 |
|
|
100,50 |
TOTAL |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.