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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7361 Data de lançamento: 12/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lâmpada de mercúrio 250W 48,50 145,50
1.00 Reator vapor mercúrio 250w 138,00 138,00
2.00 Lâmpada eletrônica 45W 54,50 109,00
3.00 Lampada de 125W 24,50 73,50
4.00 Relé 58,00 232,00
6.00 Conector parafuso Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de iluminação pública na Comunidade de Treze de Maio. 3,90 23,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2018 Lâmpada de mercúrio 250W Reator vapor mercúrio 250w Lâmpada eletrônica 45W Lampada de 125W Relé Conector parafuso Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de iluminação pública na Comunidade de Treze de Maio. 721,40
12/11/2018 Conforme DANFE Nº 021601391; 721,40
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441 PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2018 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 721,40
TOTAL 721,40 721,40 721,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.