Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7370 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Brasilia. |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Brasilia. |
96,00 |
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12/11/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Brasilia.
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96,00 |
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21/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2018
AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 |
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96,00 |
TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.