Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7390 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Dente de aço do escarificador
Finalidade: Referente aquisição de peças para substituição na patrola CASE |
54,77 |
328,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
Dente de aço do escarificador
Finalidade: Referente aquisição de peças para substituição na patrola CASE |
328,62 |
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19/12/2018 |
Dente de aço do escarificador
Finalidade: Referente aquisição de peças para substituição na patrola CASE
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328,62 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2018
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - 12301 |
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328,62 |
TOTAL |
328,62 |
328,62 |
328,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.