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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7402 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LACRIBEL 13,84 13,84
1.00 ALENIA 12+400MCG 89,69 89,69
1.00 HOLMES H 40/25 MG 47,67 47,67
1.00 OMEPRAZOL 20mg 14,90 14,90
2.00 PREGABALINA 75 MG Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 109,45 218,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 LACRIBEL ALENIA 12+400MCG HOLMES H 40/25 MG OMEPRAZOL 20mg PREGABALINA 75 MG Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 385,00
14/11/2018 LACRIBEL ALENIA 12+400MCG HOLMES H 40/25 MG OMEPRAZOL 20mg PREGABALINA 75 MG Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 385,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853421 PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.