Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SALSA E ALECRIM REST LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7428 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Almoço
Finalidade: Referente almoço para Isolde e Cristiane em viagem a Passo Fundo comprar materiais para o CRAS |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente almoço para Isolde e Cristiane em viagem a Passo Fundo comprar materiais para o CRAS |
56,00 |
|
|
19/11/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente almoço para Isolde e Cristiane em viagem a Passo Fundo comprar materiais para o CRAS
|
|
56,00 |
|
21/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7428/2018
SALSA E ALECRIM REST LTDA - 12240 |
|
|
56,00 |
TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.