Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7452 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Mangueira hidráulica 1/4 AT |
24,90 |
498,00 |
1.00 |
Emenda para mangueira 1/4 |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
Conexão FB 4-4
Finalidade: ref a aquisição de material para manutenção de engraxadeira. |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
Mangueira hidráulica 1/4 AT Emenda para mangueira 1/4 Conexão FB 4-4
Finalidade: ref a aquisição de material para manutenção de engraxadeira. |
531,90 |
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19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021744961; |
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531,90 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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531,90 |
TOTAL |
531,90 |
531,90 |
531,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.