Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TAMARA NUNES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7464 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 188/2018. |
261,00 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 188/2018. |
391,50 |
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19/11/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 188/2018.
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391,50 |
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22/11/2018 |
ref liquidação indevida |
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-391,50 |
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22/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-391,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.