Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7514 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Placa de potência |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
Placa de interface |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
Bomba de drenagem
Finalidade: Referente peças para conserto da maquina de lavar da UBS. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
Placa de potência Placa de interface Bomba de drenagem
Finalidade: Referente peças para conserto da maquina de lavar da UBS. |
580,00 |
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22/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 02600; |
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580,00 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7514/2018
GELAR REFRIGERACAO - 2998 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.