Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLA CORAZZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7540 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIARIA P CARLA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 194/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
REF MEIA DIARIA P CARLA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 194/2018. |
130,50 |
|
|
23/11/2018 |
REF MEIA DIARIA P CARLA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/11/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 194/2018.
|
|
130,50 |
|
23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2018
Carla Corazza - 11357 |
|
|
130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.