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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7750 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLENIL HFA 50 MG 50,00 50,00
1.00 AEROLIN SPRAY 39,18 39,18
1.00 CEWIN GTS 20 ML Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 13,07 13,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 CLENIL HFA 50 MG AEROLIN SPRAY CEWIN GTS 20 ML Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 102,25
26/11/2018 CLENIL HFA 50 MG AEROLIN SPRAY CEWIN GTS 20 ML Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. 102,25
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853432 PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 102,25
TOTAL 102,25 102,25 102,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.