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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção do GOL ITC 9777 4,90 93,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção do GOL ITC 9777 93,10
27/11/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 10619; 93,10
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853435 PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 93,10
TOTAL 93,10 93,10 93,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.