Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7782 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
32.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisiçaão de combustível para veículo placas ITC 9777 |
4,90 |
156,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisiçaão de combustível para veículo placas ITC 9777 |
156,80 |
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27/11/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10617; |
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156,80 |
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11/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856462
PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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156,80 |
TOTAL |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.