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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7887 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 380,00 760,00
2.00 Coxim superior amortecedor 165,00 330,00
2.00 Kit amortecedor dianteiro Finalidade: Referente manutenção do veículo Doblo IVX 4159. 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 Amortecedor dianteiro Coxim superior amortecedor Kit amortecedor dianteiro Finalidade: Referente manutenção do veículo Doblo IVX 4159. 1.210,00
30/11/2018 Conforme DANFE Nº 021961074; 1.210,00
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853431 PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 1.210,00
TOTAL 1.210,00 1.210,00 1.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.