Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7951 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
0,00 |
1.533,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
1.533,84 |
|
|
03/12/2018 |
Folha Pagamento 13º Salário/2018 Executivo. |
|
1.533,84 |
|
03/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO |
|
|
122,70 |
12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856474
PAGTO. REF. EMPENHO 7951/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
1.411,14 |
TOTAL |
1.533,84 |
1.533,84 |
1.533,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
03/12/2018 |
122,70 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
122,70 |
|
|