Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8038 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. |
0,00 |
511,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. |
511,28 |
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04/12/2018 |
Ref. folha Ferias Dezembro 2018 Executivo. |
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511,28 |
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06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856458
PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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511,28 |
TOTAL |
511,28 |
511,28 |
511,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.