Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. |
3.471,37 |
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04/12/2018 |
Ref. folha Ferias Dezembro 2018 Executivo. |
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3.471,37 |
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04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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9,80 |
04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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25,82 |
04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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228,70 |
04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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381,85 |
04/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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760,64 |
06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853434
PAGTO. REF. EMPENHO 8046/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2.064,56 |
TOTAL |
3.471,37 |
3.471,37 |
3.471,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.