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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8050 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. 0,00 395,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Executivo Dezembro/2018. 395,18
04/12/2018 Ref. folha Ferias Dezembro 2018 Executivo. 395,18
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856458 PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 395,18
TOTAL 395,18 395,18 395,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.