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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8069 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
849.90 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref a compra de combustivel para manutenção de Caminhão Pac IVM 0195 4,00 3.399,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref a compra de combustivel para manutenção de Caminhão Pac IVM 0195 3.399,60
04/12/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 432; 3.399,60
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856461 PAGTO. REF. EMPENHO 8069/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 3.399,60
TOTAL 3.399,60 3.399,60 3.399,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.