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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8116 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Válvula 01 saida de oxigênio 365,00 730,00
2.00 Fluxometro para oxigênio 85,00 170,00
2.00 Umidificador 25,00 50,00
1.00 Extensão para oxigênio 12,00 12,00
1.00 Mascara de oxigênio 5,00 5,00
1.00 Cateter nasal tipo oculos Finalidade: materias para uso na UBS 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 Válvula 01 saida de oxigênio Fluxometro para oxigênio Umidificador Extensão para oxigênio Mascara de oxigênio Cateter nasal tipo oculos Finalidade: materias para uso na UBS 979,00
05/12/2018 Conforme DANFE Nº 07461; 979,00
13/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 979,00
TOTAL 979,00 979,00 979,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.