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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANO PEDROSO DE SOUSA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8188 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: PASSE LIVRE ESTUDANTIL
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Passe Livre Estudantil - Agosto/2018 41,89 41,89
1.00 Passe Livre Estudantil - Setembro/2018 41,89 41,89
1.00 Passe Livre Estudantil - Outubro/2018 41,89 41,89
1.00 Passe Livre Estudantil - Novembro/2018 Finalidade: Ref. a pagamento do Passe Livre Estudantil referente ao 2º semestre de 2018 correspondente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. 41,89 41,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 Passe Livre Estudantil - Agosto/2018 Passe Livre Estudantil - Setembro/2018 Passe Livre Estudantil - Outubro/2018 Passe Livre Estudantil - Novembro/2018 Finalidade: Ref. a pagamento do Passe Livre Estudantil referente ao 2º semestre de 2018 correspondente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. 167,56
10/12/2018 Passe Livre Estudantil - Agosto/2018 Passe Livre Estudantil - Setembro/2018 Passe Livre Estudantil - Outubro/2018 Passe Livre Estudantil - Novembro/2018 Finalidade: Ref. a pagamento do Passe Livre Estudantil referente ao 2º semestre de 2018 correspondente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. 167,56
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000087 PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2018 CRISTIANO PEDROSO DE SOUSA. - 9996 167,56
TOTAL 167,56 167,56 167,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.