Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8205 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Oleo lubrificante Valora 5W30
Finalidade: ref a aquisição de lubrificante para veículo Gol IPC 9777. |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
Oleo lubrificante Valora 5W30
Finalidade: ref a aquisição de lubrificante para veículo Gol IPC 9777. |
36,00 |
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10/12/2018 |
Oleo lubrificante Valora 5W30
Finalidade: ref a aquisição de lubrificante para veículo Gol IPC 9777.
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36,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2018
AUTO POSTO SIMON - 676 |
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36,00 |
TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.